По-перше, привітання в блозі та велика допомога, яку ви нам надаєте.
Я працюю у Швеції близько 180 днів не поспіль (я повернувся до Іспанії на пару тижнів на Різдво), вони розповіли мені про статтю 7p та шукали інформацію, яку я прийшов до вашого блогу. Я вкладаю дані, які у мене є:
- Мене наймає іспанська компанія, і я переїжджаю до Швеції близько 180 днів не поспіль. Робота програміста.
- Я працюю у Швеції над проектом шведської компанії, яка не присутня в Іспанії.
- Я отримую дієту в розмірі 571 крон (близько 68 євро) на день для їжі та подорожей.
- Моя зарплата не змінилася за час перебування за кордоном, а також не отримувала бонусів/пільг з цієї причини.
- Валова зарплата, 22 500 євро на рік. Чиста зарплата на місяць, близько 1250.
- У моєму нарахуванні на заробітну плату надбавки відображаються в частині Нараховані (як "Міжнародні надбавки"), але вони не додаються до А. ЗАГОЛОВЛЕНО ВСЬОГО, тому я розумію, що не плачу належних за них.
- Моє утримання податку на доходи фізичних осіб майже не змінилося за ці місяці, незалежно від того, був я в Іспанії чи Швеції. У мене значення понад 15% і 17,5%, з невеликими різницями від одного місяця до іншого.
- Мені не доводилося платити податки у Швеції, оскільки я працюю там менше 183 днів, які вимагає норма.
- Я також не просив проживання у Швеції.
Як я вже читав у вашому блозі (http://jullastres.es/wordpress/?p=238), є 4 можливі переваги, хоча 4-й (надмірний режим) не застосовується до моєї справи, оскільки мені не було 9 місяців.
Як я розумію, я вже виграю з першого пункту (оскільки мене не затримують на дієтах), але моє питання полягає в тому, чи можу я застосувати статтю 7р. Я вважаю, що виконую всі згадані мені умови, але хотів би це підтвердити. Давайте подивимось, що ви можете сказати мені з усіма написаними мною даними ...
Дякую Хав'єру.
Надбавки на проїзд, що не перевищують 9 місяців, звільняються до щоденного максимуму в розмірі 91,35 євро. І вони не оподатковуються та не включаються до доходу.
Ви можете попросити звільнення від орендної плати в розмірі 7p.
Сума звільнення становитиме відсоток від вашої валової річної зарплати. Цей звільнений відсоток становитиме дні за кордоном у 2012 році, поділені на 366.
За надані вами дані, можливо, доведеться повернути близько 3000 євро.
Вам потрібно буде, щоб компанія підписала сертифікат про те, що вимоги про звільнення виконані
І надайте підтвердження подорожі: квитки на літак, бронювання готелів ....
Щиро дякую за роз'яснення, Хав'єр. Можливо, необхідною інформацією є те, що перебуваючи у Швеції, мені не довелося платити за квартиру, оскільки моя іспанська компанія заплатила за проживання.
Розмовляючи з департаментом, який відповідає за податки моєї компанії, запитавши їх про 7p, вони відповіли мені, що працівники не можуть мати податкових пільг, оскільки компанія має політику вирівнювання бюджету. Як я вже читав, це вирівнювання податків полягає в тому, щоб виїзд за кордон працівника не зазнав шкоди (або не отримав від нього вигоди).
Чи може це спричинити, що тоді ви не зможете вимагати звільнення від сплати 7p?
Слід зазначити, що у Швеції мені не доводилося платити податки за ті місяці, які я провів за кордоном, а в Іспанії я їх сплачував, ніби не виїжджав за кордон.
Ще раз вдячний Хав'єру за допомогу та роз’яснення.
Це означає, що угода, яку ви уклали з вашою компанією, полягає в тому, що вона виплачує вам узгоджену суму після сплати податків.
Отже, якщо податкова інспекція поверне вам частину ваших утримань, то вони зменшать вашу зарплату, щоб ви могли продовжувати отримувати її після сплати податків.
Я рік працюю інженером в Чехії за контрактом. Це моя перша робота, тому я ніколи не робив заяву самостійно, завжди під іменем батька. Чи потрібно це робити цього року в Іспанії? (навіть якщо я нічого не заявляю, бо нічого не маю на своє ім’я).
З іншого боку, тут вони мені сказали, що будучи країною європейського економічного співтовариства, не потрібно повідомляти Іспанію про те, що я тут працюю, це?
Не потрібно повідомляти, що ви працюєте там.
Але що потрібно, це повідомити, якщо ви змінили свою податкову адресу на модель 030; або якщо ви перестанете бути податковим резидентом в Іспанії, ви не можете подати податок на доходи фізичних осіб, вам доведеться пред'явити IRNR
Я інженер і працюю в іспанській компанії, яка відкрила філію в Колумбії. Я переїхав з Іспанії до Колумбії в серпні 2012 року. Вони продовжують платити мені в євро і заробляють такі самі утримання, як і коли я працював в Іспанії. Чи отримав я проект орендної плати, і він не замислюється про те, що я перебуваю за межами національної території з серпня, чи є у мене якийсь варіант, який принесе мені користь?
У моїй компанії я консультувався, але вони не дають мені позитивної відповіді, щоб зменшити утримання, що ви рекомендуєте?
Дуже дякую
Вони могли б утримати вас менше, але вони не зобов'язані зменшувати ваші утримання.
Оскільки компанія цього не зробила, вам доведеться вимагати це в казначействі
Для цього я пропоную вам шукати консультанта.
Якщо ви хочете, щоб ми це зробили. Надішліть мені електронного листа або зателефонуйте мені, і я вас проінформую
Хороший Хав'єр,
Я працевлаштована особа і єдиним доходом якої є моя зарплата та доходи банку. Юридичні відносини з моєю іспанською компанією протягом року не змінювались.
Я був переміщений, працюючи у своїй іспанській компанії в групах компаній у 2012 році, 5 місяців у Бельгії та 4 місяці в Голландії, з цієї причини мені виплатили зарплату з Іспанії та добову, яка не перевищує встановлену законом суму.
Компанія здійснила мінімальні відрахування з моєї зарплати під час перебування за кордоном (я практично не отримувала відрахувань).
Правильно розуміти, що моє повернення за 2012 рік повинно обмежуватися надходженнями доходів, моїми депозитами в Іспанії та виплатами заробітної плати, отриманими в Іспанії за фактично відпрацьовані місяці тут?.
Привітання та подяка заздалегідь
Якщо компанія вже застосувала утримання з урахуванням звільнення, ви заощадили багато документів та процедур у Казначействі. Обмежтеся заявляти відповідно до того, що вказано у ваших податкових даних.
Доброго ранку і дякую за цей форум:
Мій запит такий. Я подав запит на проект, і, як і кожного року, він повертає мене, і я не зобов’язаний це робити, хоча роблю це, щоб отримати декларацію. Цього року я це вже зробив, і справа в тому, що минулого року я збирав страховку на 6 місяців на вилучення водійського посвідчення, сума якого склала 8 800 євро, що не відображалося в проекті, і що я не знав, що мені потрібно було заявити. Чи можу я бути за це покараний? Скільки складе сума штрафу? Чи будуть вони нараховувати мені відсотки? Будь ласка, поясніть мені, чому я переживаю.
Всього найкращого
Дуже дякую
Якщо вони дізнаються, вони надішлють вам паралельний збір, вимагаючи плату, що відповідає зібраній компенсації та відсоткам за замовчуванням.
Що стосується санкції, можливо, вам пощастило, і вона вас не дійде, інакше це буде 50% від несплаченої плати.
Привіт Хав’єре,
Я інженер, і вони відправляють мене працювати в АРАВІЮ. Зараз вони надають мені додаток I до комунікаційних даних працівників, які перебувають за кордоном у 2013 році з метою оподаткування прибутку.
Вони говорять мені щось про те, як скористатися надмірностями чи статтею 7., тобто те, що я заробляю зараз над тим, що заробив, перш ніж оголосити це звільненим. Вони не знають, як мені добре пояснити ....
ти міг би мені допомогти.
В Аравії ви не платите податок на доходи фізичних осіб, станьте податковим резидентом там, якщо збираєтеся бути більше 6 місяців. І тоді в Іспанії ви не повинні заявляти про це, і компанія повинна буде виплатити вам 0% утримання.
Привіт Хав’єре,
Протягом 2013 року я деякий час працюватиму у Швейцарії, і я виконую всі умови, щоб скористатися статтею 7.р).
Моє питання полягає в тому, чи застосовується стаття 7.p у Швейцарії, тобто якщо вона підпадає під цю групу:
"Країна, в якій виконується робота, повинна мати податок, подібний до податку на доходи фізичних осіб (з глобального доходу та з внесками на соціальне страхування), а це не є податковою гаванню, ця вимога буде розумітися як виконана, коли існує CDI з ІСІ. Вимога виконана, якщо вона існує, не потрібно сплачувати згаданий податок. "
заздалегідь дуже дякую!
Якщо є угода зі Швейцарією, може застосовуватися звільнення.
Привіт Хав’єр: Прошу вас дати відповідь на цей приклад. У мене є рахунок у Швейцарії, щоб заповнити 720, вони запитують у мене середній залишок за 4 квартал. Ну cta. У жовтні місяці баланс становив 60900E, в листопаді - 61080E, а в грудні - 61200E.Який середній залишок цього кварталу для заповнення моделі 720? Дякуємо за співпрацю.
Правильним способом є додавання кінцевого балансу кожного з 92 днів 4-го кварталу та ділення на 92.
Здається, його також можна наблизити, додати залишки в кінці вересня жовтня листопада та грудня та розділити на 4.
Спочатку дякую за форум.
У квітні моя компанія відправляє мене працювати в Мексику, і я буду там до кінця року та наступного року, тому я сприймаю як належне, що ми повинні представити 030 та 247, перестаючи бути резидентом Іспанії.
Я маю будинок в Іспанії, і мені вдалося його орендувати з датою початку контракту 1 червня. Я щомісяця отримуватиму депозит на свій банківський рахунок в Іспанії за оренду.
Я знайшов інформацію про модель 210, яку, на мою думку, я повинен подавати в Інтернеті щокварталу, щоб вказати дохід, який я мав за квартал, і сплатити приблизно 24% від цього доходу. Я хотів би знати, чи це правильно.
З іншого боку, коли мені потрібно це робити? Чи слід це робити з червня 2013 року, чи мені доведеться чекати 6 місяців за межами Іспанії? Ці сумніви пов'язані з тим, що модель вказує на те, що я повинен пред'явити доказ проживання в Мексиці, і я не знаю, коли я зможу його отримати або якщо вони передадуть його мені принаймні через 6 місяців після мого прибуття туди.
Дуже дякую
Так, це правильно, відсоток цього року становить 24,75%.
Ви повинні пред'явити 210, оскільки ви представляєте 247/030, він представлений кварталами, що закінчились, протягом двадцяти днів після закінчення кожного кварталу.
Надайте як доказ проживання в Мексиці дозвіл на проживання або візу.
Дякую. Я хотів би запитати вас про загальну кількість тем, які до цього часу я включив у свій виступ в Іспанії:
Щиро дякую за все і вашу допомогу
Максимальна межа в Мексиці починається з 343000 MXN, що становить близько 22000 євро, все, що ви заробляєте вище, оподатковується 30%.
Витрати на медицину та освіту, деякі пожертви, соціальне страхування та щось для дітей підлягають франшизі, але ці відрахування не є великими.
Будучи там резидентом, забудьте про іспанські правила, які більше не стосуються вас.
Всю мексиканську податкову інформацію можна знайти за адресою
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
Хороший Хав'єр,
Я читав цей щоденник, і правда в тому, що він чудовий. Моя справа полягає в тому, що мені запропонували роботу в Сполучених Штатах, і мене наймуть там безпосередньо, спочатку я піду на два роки, а зараз у мене є іпотека тут, в Іспанії, і моє питання полягає в тому, чи можу я знову зняти іпотеку, коли повернення?
Якщо уряд не усуне його, коли ти повернешся, так.
Щиро дякую за цей форум та інформацію, яку ви розміщуєте.
Я хотів би підтвердити з вами податковий режим моєї справи:
Я працюю в іспанській компанії, дочірній компанії люксембурзької групи, менеджером відділу.
З іншого боку, вони запропонували мені взяти інший департамент в Люксембурзі, а для цього переїхати один тиждень із трьох (це було б приблизно 16 тижнів на рік).
Вони пропонують мені підписати з ними додатковий контракт на додаток до того, який я маю в Іспанії в якості оплати цієї додаткової відповідальності. Компанія несе всі витрати на проїзд та проживання.
Я розумію, що я був би звільнений від податку на прибуток до € 60 100, пропорційно моїй дві валові зарплати з реальним часом поїздок. Це вірно?
Мені довелося б розглядати витрати на проїзд та готелі як додаткову оплату в натуральній формі та збільшити їх до валових?
Мені доведеться платити податки в Люксембурзі, або CDI дозволяє мені не платити податки за ту суму, яку вони мені платять звідти?
А з іншого боку, як трактується внесок до ЄС сум, зібраних з Люксембургу? Оскільки, згідно зі штабом, цитувати там не є моїм обов’язком, оскільки я не є резидентом, але я не впевнений, чи потрібно буде робити якусь додаткову декларацію до СС.
Заздалегідь дуже дякую за вашу відповідь
Патрісія,
Внески на соціальне страхування, якщо в Іспанії ви берете більше 38 000, це не має значення, оскільки вище цієї суми внеску немає.
У вас є два варіанти,
7p звільнення, звільнення від загального доходу (включаючи люкс) звільняється пропорційна частина днів року, в яких ви були відсутні.
Перевищення режиму, звільнення від усього договору в Люксембурзі.
Що стосується утримань у Люксембурзі, тобі все одно, оскільки, зробивши оренду, ти віднімеш те, що там заплатив, із того, що заплатив тут.
Я живу в Іспанії з перервами 9 років, у цей період я працював 2 роки із внесками на соціальне страхування, але ніколи не складав декларації про доходи, оскільки саме так я раджу податковому раднику за недосягнення податкового мінімуму. У мене є власність у моїй країні походження, вартість якої не перевищує 50 000 євро, на даний момент я не працюю, але я є резидентом і зареєстрований тут і хотів би знати, чи потрібно складати декларацію про доходи і включають вищезазначене майно.
Спасибі заздалегідь .
Якщо сума приписаного доходу від нерухомості не досягає 1000 євро, ви не зобов'язані декларувати.
Приписаний дохід від майна в 50 000 становитиме = 50 000 x 50% X 1,1% = 275 євро, що, не досягнувши 1000 євро, не вимагає від вас подання податку на доходи фізичних осіб.